DZIEŃ I - VAT, JPK_VAT i KSeF 2026/2027:
1. VAT 2026/2027 - najważniejsze zmiany i ich praktyczne konsekwencje:
- najważniejsze zmiany w VAT w 2026 i 2027 r.,
- zmiany od 1 października 2026 r. i przepisy przejściowe,
- zwolnienie podmiotowe i limity,
- odpowiedzialność solidarna, załącznik nr 15 i nr 16,
- mechanizm podzielonej płatności (MPP),
- WNT środków transportu, import i TAX FREE,
- kasy rejestrujące, refakturowanie i system kaucyjny,
- Skład VAT,
- najczęstsze błędy i ryzyka w rozliczeniach VAT.
2. JPK_VAT 2026/2027 - prawidłowe raportowanie i najczęstsze problemy:
- JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3),
- zakres i zasady raportowania danych,
- oznaczenia transakcji i procedur,
- korekty JPK_VAT,
- powiązanie JPK_VAT z KSeF,
- automatyzacja i kontrola poprawności danych,
- najczęstsze błędy oraz odpowiedzialność za nieprawidłowe raportowanie.
3. KSeF 2026/2027 - fakturowanie, korekty i obieg dokumentó:
- obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych,
- moment wystawienia i otrzymania faktury,
- numer KSeF i kod QR,
- faktury poza KSeF, tryb offline24 i awarie systemu,
- faktury korygujące, błędne i zdublowane,
- KSeF a odliczenie VAT, obowiązek podatkowy i MPP,
- uprawnienia, certyfikaty i integracja z systemami ERP,
- najważniejsze ryzyka i sankcje.
4. VAT w praktyce - aktualne problemy i ryzyka podatkowe:
- odliczenie VAT i należyta staranność,
- WDT, eksport, import usług i transakcje łańcuchowe,
- korekty, rabaty, premie i bonusy,
- błędne stawki VAT,
- samochody i wydatki mieszane,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- ulga na złe długi,
- aktualne obszary sporów z organami podatkowymi.
DZIEŃ II - CIT, JPK_PD / JPK_KR_PD, MDR I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE:
1. CIT 2026/2027 - najważniejsze zmiany i obszary ryzyka:
- najważniejsze zmiany w CIT,
- moment powstania przychodu,
- faktury, zaliczki, przedpłaty i refakturowanie,
- korekty przychodów, rabaty i bonusy,
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- samochody, reklama i reprezentacja,
- wydatki niestanowiące kosztów podatkowych,
- wierzytelności i ulga na złe długi,
- dokumentowanie kosztów i najczęstsze błędy.
2. JPK_CIT / JPK_PD - JPK_KR_PD i nowe obowiązki raportowe:
- JPK_PD - zakres i harmonogram obowiązków,
- JPK_KR_PD - księgi rachunkowe dla celów podatku dochodowego,
- zakres i struktura raportowanych danych,
- powiązanie ksiąg rachunkowych z rozliczeniem CIT,
- dane bilansowe a podatkowe,
- mapowanie kont i przygotowanie systemów ERP,
- kontrola kompletności i spójności danych,
- błędy, korekty i odpowiedzialność za raportowanie.
3. Podatek minimalny CIT i podatek globalny:
- przesłanki zastosowania podatku minimalnego,
- podstawa opodatkowania, wyłączenia i kalkulacja,
- podatek globalny i grupy kapitałowe,
- efektywna stawka podatkowa (ETR),
- top-up tax i QDMTT,
- praktyczne problemy z kalkulacją i raportowaniem.
4. MDR - schematy podatkowe i obowiązki raportowe:
- kiedy należy przeprowadzić analizę MDR,
- schematy krajowe i transgraniczne,
- cechy rozpoznawcze i test głównej korzyści,
- promotor, korzystający i wspomagający,
- MDR w transakcjach z podmiotami powiązanymi i międzynarodowymi,
- restrukturyzacje i finansowanie,
- dokumentacja, terminy i procedura wewnętrzna MDR,
- najczęstsze błędy i praktyczne przykłady.
5. WHT, CFC i podatek od przerzuconych dochodów:
- obowiązek poboru WHT i certyfikat rezydencji,
- należyta staranność i beneficial owner,
- zwolnienia, preferencje i mechanizm pay & refund,
- CFC - zakres, dochód i obowiązki dokumentacyjne,
- podatek od przerzuconych dochodów,
- najważniejsze ryzyka przy rozliczeniach międzynarodowych.
6. Aktualne interpretacje, orzecznictwo i kontrole podatkowe:
- najnowsze stanowiska organów podatkowych,
- orzecznictwo NSA, WSA i TSUE,
- aktualne problemy dotyczące VAT, CIT, KSeF i JPK,
- wykorzystanie danych KSeF, JPK_VAT i JPK_PD w kontroli,
- cyfrowa analiza danych przez organy podatkowe,
- najczęściej kontrolowane obszary i sposoby ograniczania ryzyka.
7. Warsztat praktyczny - najważniejsze przypadki podatkowe:
Analiza praktycznych przypadków dotyczących m.in.:
- faktur wystawionych przed wykonaniem świadczenia,
- zaliczek i przedpłat,
- refakturowania,
- faktur korygujących i błędów w fakturach,
- samochodów i wydatków mieszanych,
- reklamy i reprezentacji,
- ulgi na złe długi,
- WHT i zagranicznych kontrahentów,
- transakcji z podmiotami powiązanymi,
- MDR i obowiązków dokumentacyjnych.